Personería de
Oficina Control Interno
Jairo Alfonso Duque Ramírez
Jefe Oficina Asesor de Control Interno
Economista y especialista en Evaluación y Gerencia de Proyectos de la Universidad Industrial de Santander, con experiencia en Evaluación del Sistema de Control Interno, Consultoría en Control, Auditoría interna para entidades del gobierno.
Ha realizado otros estudios como
- Diplomado en Sistema de Control Interno Basado en el Modelo Estándar de Control Interno Meci - Escuela Superior de Administración Pública.
- Curso de Automatización de Microsoft Excel para las Finanzas - De la Universidad Comfenalco Santander.
- Curso de Análisis Financiero - Servicios Nacional de Aprendizaje Sena.
-
Asistencia al curso de Política de Gestión de la Información
Estadística, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
- DANE, entre otros.
Funciones
- Asesorar, dirigir, verificar y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas del control interno de la Entidad, a fin de garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional conforme a la normatividad vigente y los procedimientos internos.
- Verificar los resultados de desempeño de los procesos mediante la evaluación independiente acompañamiento y asesoría para contribuir al mejoramiento continuo de la Personería.
- Asesorar a la alta dirección y a los líderes de los procesos en la metodología para su gestión, y verificar que los controles existentes sean efectivos para minimizar los riesgos y la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los mismos.
- Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la entidad y que puedan afectar el logro de los objetivos.
- Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la ejecución correcta de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales.
- Mantener permanentemente informados a la Alta Dirección y los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.
- Elaborar y vigilar el cumplimiento de los planes de mejoramiento presentados por la Contraloría Municipal con ocasión de hallazgos arrojados en la auditoría.
- Revisar periódicamente con base en los informes de auditoría operacional, los instrumentos y estrategias necesarios para el monitoreo de los Sistemas de Control Interno y actualización de los respectivos manuales.
- Articular y verificar la información proporcionada por las diferentes Delegadas y dependencias para dar respuesta a los requerimientos y de los informes al DAFP, los entes de control y el Concejo Municipal.
- Coordinar las auditorías internas con el fin de verificar que los controles definidos para los procesos y actividades se cumplan por los líderes de los procesos.
- Velar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
- Consolidar la información de las actividades desarrolladas, haciendo uso de indicadores de gestión, preparando y presentando los informes respectivos.
Documentos Asociados
Acta de Posesión de Cargo
Datos de Contacto
Cra. 11 N° 34 - 16 piso 4
info@personeriabucaramanga.gov.co
(607) 7000050 Ext. 1114