Personería de


Oficina Control Interno

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Claudia Stella Díaz García
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Profesional en Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB, Especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino, con experiencia en Procesos de Evaluación y Control y Contabilidad Pública para entidades de gobierno.

Ha realizado otros estudios como


  • DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA- Universidad Santo Tomás.
  • CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS-CCPET Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  • CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA 2019 SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS- Contaduría General de la Nación.
  • SEMINARIO SENSIBILIZACIÓN MIPG - Escuela Superior de Administración Pública- ESAP.
  • TALLER PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES A LOS MARCOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PARA LAS ENTIDADES DE GOBIERNO Y EMPRESAS- Contaduría General de la Nación.
  • CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA 2017 GENERADORA DE CONFIANZA PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS - Contaduría General de la Nación.
  • NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DEL GOBIERNO- RESOLUCIÓN 533/2015 (NICSP)- Contaduría General de la Nación.
  • SEMINARIO TALLER PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES A LOS MARCOS NORMATIVOS CONTABLES PARA ENTIDADES DE GOBIERNO- Contaduría General de la Nación.
  • CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA EN ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - Secretaría de Hacienda Departamental de Santander.
  • CURSO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA ENTIDADES DE GOBIERNO NICSP- Aseunab.
  • CAPACITACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - Idesan - Esap.
  • LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - Uiaf-Onodc-Embajada Británica.
  • TALLER FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - Grupo Bancolombia.
  • TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA FISCAL TERRITORIAL -Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  • AVANCES EN EL PROCESO CONTABLE PÚBLICO: SITUACIONES ESPECIALES Contaduría General de la Nación.
  • ACTUALIZACIÓN CONTABLE EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y CONTROL INTERNO CONTABLE- Contaduría General de la Nación.
  • SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO-Sena.
  • MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO Y ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES EN EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES- Contaduría General de la Nación.

En el sector público se ha desempeñado como Profesional Universitario con funciones de contador en el Instituto departamental de Recreación y Deporte- INDERSANTANDER; Profesional Senior Oficina de Control Interno en Servicios Postales Nacionales 4-72; Contratista de la Oficina de Control Interno en la Alcaldía de Bucaramanga y en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga-CDMB; Instructor de Contabilidad y Finanzas en el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y Pasante en el Grupo Interno de Trabajo Contable en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Funciones


  • Asesorar, dirigir, verificar y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas del control interno de la Entidad, a fin de garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional conforme a la normatividad vigente y los procedimientos internos.
  • Verificar los resultados de desempeño de los procesos mediante la evaluación independiente acompañamiento y asesoría para contribuir al mejoramiento continuo de la Personería.
  • Asesorar a la alta dirección y a los líderes de los procesos en la metodología para su gestión, y verificar que los controles existentes sean efectivos para minimizar los riesgos y la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los mismos.
  • Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la entidad y que puedan afectar el logro de los objetivos.
  • Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la ejecución correcta de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales.
  • Mantener permanentemente informados a la Alta Dirección y los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.
  • Elaborar y vigilar el cumplimiento de los planes de mejoramiento presentados por la Contraloría Municipal con ocasión de hallazgos arrojados en la auditoría.
  • Revisar periódicamente con base en los informes de auditoría operacional, los instrumentos y estrategias necesarios para el monitoreo de los Sistemas de Control Interno y actualización de los respectivos manuales.
  • Articular y verificar la información proporcionada por las diferentes Delegadas y dependencias para dar respuesta a los requerimientos y de los informes al DAFP, los entes de control y el Concejo Municipal.
  • Coordinar las auditorías internas con el fin de verificar que los controles definidos para los procesos y actividades se cumplan por los líderes de los procesos.
  • Velar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
  • Consolidar la información de las actividades desarrolladas, haciendo uso de indicadores de gestión, preparando y presentando los informes respectivos.
Documentos Asociados

Acta de Posesión de Cargo

Datos de Contacto


Cra. 11 N° 34 - 16 piso 4
info@personeriabucaramanga.gov.co
(607) 7000050 Ext. 1114