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Oficina Asesora Control Interno

5.Oscar Mauricio
Oscar Mauricio Sanabria Morales
Jefe Oficina de Control Interno

 

Perfil Profesional

Profesional en el campo de la electrónica, especialista en Gerencia Pública y especialista en Gestión de Empresas, con experiencia en asesoría y acompañamiento en el desarrollo de certificación, habilitación y acreditación. Amplio conocimiento y desempeño en auditoría interna a procesos.

Se suman logros obtenidos en procedimientos administrativos y operativos de eficiencia y eficacia, optimizando los recursos disponibles, tanto financieros, humanos y técnicos. 

 

Planear, dirigir   ejecutar , evaluar y realizar  el seguimiento de los componentes del sistema de control interno y  adoptar los  mecanismos de autocontrol, autorregulación institucional, valoración del riesgo y mejoramiento continuo, para el cumplimiento del lineamiento Estratégico de la Entidad, mediante una actividad independiente y objetiva de evaluación, de conformidad con las normatividad vigente y los procedimientos internos. 

  1. Asesorar, dirigir, verificar y evaluar  las políticas, estrategias, planes, programas  del control interno  de la Entidad, a fin de garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional conforme a la normatividad vigente y los procedimientos internos.
  2. Verificar  los resultados de desempeño de los procesos mediante la evaluación independiente acompañamiento y asesoría para contribuir al mejoramiento continuo de la Personería.
  3. Asesorar a la alta dirección y a los líderes de los procesos en la metodología  para su gestión, y verificar que los controles existentes sean efectivos para minimizar los riesgos y la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los mismos.
  4. Definir y aplicar medidas  para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la entidad y que puedan afectar el logro de los objetivos.
  5. Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la ejecución correcta de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales.
  6. Mantener permanentemente informados a la Alta Dirección y los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.
  7. Elaborar y vigilar el cumplimiento de los planes de mejoramiento presentados por la Contraloría Municipal con ocasión de hallazgos arrojados en la auditoría..
  8. Revisar periódicamente con base en los informes de auditoría operacional, los instrumentos y estrategias necesarios para el monitoreo de los Sistemas de Control Interno y actualización de los respectivos manuales.
  9. Articular y verificar la información proporcionada por las diferentes Delegadas y dependencias para dar  respuesta a los requerimientos  y de  los informes al DAFP,  los entes de control y el  Concejo Municipal.
  10. Coordinar las auditorías internas con el fin de verificar que los controles definidos para los procesos y actividades se cumplan por los líderes de los procesos.
  11. Velar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
  12. Consolidar la información de las actividades desarrolladas, haciendo uso de indicadores de gestión, preparando y presentando los informes respectivos 

Dirección: Cra. 11 N° 34 - 16 piso 4

Correo: controlinterno@personeriabucaramanga.gov.co

Teléfono: 6420029 – 6338824 Ext. 114

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 Lunes a viernes 7:30 a.m. - 4:30 p.m.

     
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Recepción de correspondencia, revisión y radicación de solicitudes de conciliación.

Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. - 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

     
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Lunes y jueves 8:00 a.m. a 12:00 m. - Favor traer el número de radicado.

Tel.: (57) (7) 633 88 24 Ext. 116

     
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